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Informações
Nº do Empenho: 1570
Data de Pagamento: 06/06/2019
Valor: R$ 3.405,82
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 506.***.***-**
Nome do Servidor: ROSA MARIA DOS S. SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída:
Data do Retorno: 09/06/2019
Motivo da Viagem: 08062019