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Informações
Nº do Empenho: 1579
Data de Pagamento: 06/06/2019
Valor: R$ 1.238,48
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 034.***.***-**
Nome do Servidor: JOÃO SALES RAMOS
Cargo: N/A
Data da Saída:
Data do Retorno: 09/06/2019
Motivo da Viagem: 08062019